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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000328/2025 | 0000109/2025 | 0000127/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 03/04/2025, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000317/2025 | 0000107/2025 | 0000126/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 02/04/2025, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CAMARA MATHEUS GARCIA CARVALHO. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000316/2025 | 0000106/2025 | 0000125/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | EDIVAN VEIGA DE CASTRO | ***.565.137-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000244/2024 | 0000005/2025 | 0000124/2025 | LIQUIDACAO REF. AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA P/VEIC. EXEC. GM/ONIX TURBO/PLUS/SEDAN, LOCADO P/ CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO CONSIDERANDO A PREVISAO DE OUTRO VEICULO LOCADO OU COMPRA DE OUTRO VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2025.REF. 03/2025 | POSTO SETE IRMAOS LTDA | 03.619.662/0001-32 | R$ 3.000,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000329/2025 | 0000111/2025 | 0000123/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA AGENDA NA SECR. DE MEIO AMBIENTE, NO GABINETE DO DEP. FEDERAL JOSIAS MARIA DA VITORIA E DOS DEP. ESTADUIAIS MARCELO SANTOS E ALAN FERREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | EVERALDO ALVES RODRIGUES | ***.225.507-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000218/2025 | 0000108/2025 | 0000122/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DANIELA LIMA DOS SANTOS. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000327/2025 | 0000110/2025 | 0000121/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 13/03/2025, PARA REUNIAO NA SETUR - SECRETARIA DE TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZI | ***.869.917-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000308/2025 | 0000104/2025 | 0000120/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 27/03, PARA AGENDA NO GABINETE DO DEP. HUDSON LEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Eduardo Gomes | ***.852.767-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000283/2025 | 0000093/2025 | 0000119/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIA PARA VITORIA EM 27/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | MATHEUS GARCIA CARVALHO | ***.288.967-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000306/2025 | 0000103/2025 | 0000118/2025 | LIQUIDACAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DE HOTEL EM BRASILIA, NOS DIAS 18 A 21/03/2025, DOS VEREADORES CELSO ZUCOLOTO E EVERALDO ALVES RODRIGUES, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA. | CELSO ZUCOLOTO | ***.181.697-** | R$ 7.759,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |