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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000566/2025 | 0000275/2025 | 0000399/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL.NF 97 | JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS | 28.610.410/0001-73 | R$ 4.050,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000001/2025 | 0000011/2025 | 0000398/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO, COM INSTALACAO Nº 0001965962, NO EXERCICIO DE 2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 902,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/07/2025 | 0000728/2025 | 0000326/2025 | 0000397/2025 | DESPESA COM DIARIA PARA VITORIA NO DIA 11/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DER-ES. | EVERALDO ALVES RODRIGUES | ***.225.507-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0000726/2025 | 0000325/2025 | 0000396/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/07/2025, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.908/2023. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 70,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0000724/2025 | 0000324/2025 | 0000395/2025 | DESPESA COM DIARIA PARA VITORIA NO DIA 09/07/2025 PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HUDSON LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | Eduardo Gomes | ***.852.767-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000722/2025 | 0000323/2025 | 0000394/2025 | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INSS - DA(O) CAMARA MUNICIPAL-Comissionado, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - RESCISAO KAIO, DO MES DE JULHO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Comissionado | 99999999999999 | R$ 34,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000722/2025 | 0000322/2025 | 0000393/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) CAMARA MUNICIPAL-Comissionado, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA DE RESCISAO DO KAIO, DO MES DE JULHO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Comissionado | 99999999999999 | R$ 164,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000722/2025 | 0000321/2025 | 0000392/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) CAMARA MUNICIPAL-Comissionado, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA DE RESCISAO DO KAIO, DO MES DE JULHO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Comissionado | 99999999999999 | R$ 219,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000375/2025 | 0000196/2025 | 0000391/2025 | AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, PARA A SALA DA PRESIDENCIA , ADMINISTRATIVO E RECEPCAO. VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO E FUNCIONAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUICIONAIS. NF 25 | 42.729.977 POLIANA DA SILVA NOGUEIRA DIORIA | 42.729.977/0001-94 | R$ 4.298,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000093/2025 | 0000147/2025 | 0000390/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO, VISANDO O FORNECIMENTO MENSAL PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS. NF 36.240 | Sebastiao Marques da Silva e CIA EPP | 30.780.191/0001-12 | R$ 1.081,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |