Atualizado em: 28/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/03/20250000205/20250000085/20250000096/20250000108/2025PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 17 E 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA.LENEANDRO BRAGA GOULART***.787.537-**R$ 2.581,41R$ 2.581,41R$ 2.581,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000204/20250000077/20250000081/20250000107/2025PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES***.981.867-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000203/20250000076/20250000092/20250000106/2025PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, LEVAR A CONTROLADORA MUNICIPAL E SERVIDORA DA CAMARA.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES***.981.867-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000202/20250000074/20250000086/20250000105/2025PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 17/03/2025, PARA LEVAR OS VEREADORES AO AERPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES***.981.867-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000201/20250000075/20250000087/20250000104/2025PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 21/03/2025, BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNANDO DE BRASILIA.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES***.981.867-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000200/2025  0000103/2025PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA(O) 001011 - CAMARA MUNICIPAL-Agente Politico, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025, DO MES DE FEVEREIRO/2025.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0001-78  R$ 4.241,86  
17/03/20250000199/20250000066/20250000070/20250000102/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 18/02/2025, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CAMARA, MATHEUS GARCIA CARVALHO.IGOR SALUCCI DE PAULA***.504.767-**  R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000198/20250000065/20250000069/20250000101/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 13/02/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI.IGOR SALUCCI DE PAULA***.504.767-**  R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000000/2025  0000066/2025ANULACAO DE PAGAMENTO, REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADECAMARA MUNICIPAL-Efetivo99999999999999  -R$ 513,97  
14/03/20250000197/2025  0000100/2025PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DA(O) 001011 - CAMARA MUNICIPAL-Agente Politico, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025, DO MES DE FEVEREIRO/2025.Sistema de Credito Cooperativo - SICREDI88.894.548/0068-80  R$ 2.411,35  
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