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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000205/2025 | 0000085/2025 | 0000096/2025 | 0000108/2025 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 17 E 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA. | LENEANDRO BRAGA GOULART | ***.787.537-** | R$ 2.581,41 | R$ 2.581,41 | R$ 2.581,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000204/2025 | 0000077/2025 | 0000081/2025 | 0000107/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000203/2025 | 0000076/2025 | 0000092/2025 | 0000106/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, LEVAR A CONTROLADORA MUNICIPAL E SERVIDORA DA CAMARA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000202/2025 | 0000074/2025 | 0000086/2025 | 0000105/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 17/03/2025, PARA LEVAR OS VEREADORES AO AERPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000201/2025 | 0000075/2025 | 0000087/2025 | 0000104/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 21/03/2025, BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNANDO DE BRASILIA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | ***.981.867-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000200/2025 | | | 0000103/2025 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA(O) 001011 - CAMARA MUNICIPAL-Agente Politico, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025, DO MES DE FEVEREIRO/2025. | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | | | R$ 4.241,86 | | |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000199/2025 | 0000066/2025 | 0000070/2025 | 0000102/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 18/02/2025, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CAMARA, MATHEUS GARCIA CARVALHO. | IGOR SALUCCI DE PAULA | ***.504.767-** | | | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000198/2025 | 0000065/2025 | 0000069/2025 | 0000101/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 13/02/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | IGOR SALUCCI DE PAULA | ***.504.767-** | | | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000000/2025 | | | 0000066/2025 | ANULACAO DE PAGAMENTO, REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | | | -R$ 513,97 | | |
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Detalhes
| 14/03/2025 | 0000197/2025 | | | 0000100/2025 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DA(O) 001011 - CAMARA MUNICIPAL-Agente Politico, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025, DO MES DE FEVEREIRO/2025. | Sistema de Credito Cooperativo - SICREDI | 88.894.548/0068-80 | | | R$ 2.411,35 | | |