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Detalhes
| 27/11/2025 | 0001100/2025 | 0000494/2025 | 0000637/2025 | 0000789/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FeRIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0001100/2025 | 0000493/2025 | 0000636/2025 | 0000788/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FeRIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 2.493,65 | R$ 2.493,65 | R$ 2.493,65 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0001100/2025 | 0000491/2025 | 0000634/2025 | 0000787/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FeRIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 4.581,64 | R$ 4.581,64 | R$ 3.266,39 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0001100/2025 | 0000490/2025 | 0000633/2025 | 0000786/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FeRIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 1.832,65 | R$ 1.832,65 | R$ 1.832,65 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0001100/2025 | 0000489/2025 | 0000632/2025 | 0000785/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FeRIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 1.066,67 | R$ 1.066,67 | R$ 1.066,67 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0001101/2025 | 0000495/2025 | 0000638/2025 | 0000783/2025 | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL - IPASJM DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - IPASJM FERIAS 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 1.154,57 | R$ 1.154,57 | R$ 1.154,57 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0001095/2025 | 0000486/2025 | 0000629/2025 | 0000781/2025 | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL - IPASJM DA(O) 001002 - CAMARA MUNICIPAL-Efetivo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - IPASJM 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Efetivo | 99999999999999 | R$ 1.731,86 | R$ 1.731,86 | R$ 1.731,86 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0001098/2025 | 0000488/2025 | 0000631/2025 | 0000780/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001013 - CAMARA MUNICIPAL-Contrato Indetermindo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - 1ª PARCELA DO 13º SALaRIO, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | Camara Municipal de Jeronimo Monteiro | 36.402.097/0001-06 | R$ 522,66 | R$ 522,66 | R$ 522,66 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0001098/2025 | 0000487/2025 | 0000630/2025 | 0000779/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001003 - CAMARA MUNICIPAL-Comissionado, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - 1ª PARCELA DO 13º SALaRIO, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | CAMARA MUNICIPAL-Comissionado | 99999999999999 | R$ 17.183,16 | R$ 17.183,16 | R$ 17.183,16 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0001097/2025 | 0000483/2025 | 0000626/2025 | 0000778/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA(O) 001013 - CAMARA MUNICIPAL-Contrato Indetermindo, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA DE PGTO 11.2025, DO MES DE NOVEMBRO/2025. | Camara Municipal de Jeronimo Monteiro | 36.402.097/0001-06 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |