| |
|
Detalhes
| 05/05/2025 | 0000000/2025 | | | 0000236/2025 | DEVOLUCAO RENDIMENTOS REF. 04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO | 27.165.653/0001-87 | | | R$ 754,27 | | |
|
Detalhes
| 05/05/2025 | 0000429/2025 | | | 0000235/2025 | IRRF S/ NF 35.490 SEBASTIAO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO | 27.165.653/0001-87 | | | R$ 6,12 | | |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000419/2025 | 0000160/2025 | 0000200/2025 | 0000234/2025 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE (01) INSCRICAO PARA A MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICPIOS, QUE OCORRERA NOS DIAS 09 A 22/05/2025, ORGANIZADO PELA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | MATHEUS GARCIA CARVALHO | ***.288.967-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000036/2022 | 0000008/2025 | 0000191/2025 | 0000233/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO,LICENCIAMENTO E CUSTOMIZACAO DO SITIO E DO PORTAL DA TRANSPARESNCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | Servidor Servicos de Informatica ltda Me | 07.914.579/0001-47 | | R$ 1.760,73 | R$ 1.760,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000237/2024 | 0000003/2025 | 0000195/2025 | 0000232/2025 | INSTALACAO DE UM SISTEMA DE TELEFONIA EM NUVEM, COM 7 RAMAIS, 3 LINHAS FIXAS E 1 UNIDADES DE RESPOSTA AUDIVEL (URA) DE AUTOATENDIMENTO, TREINAMENTO/IMPLANTACAO. | PLENA GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | 47.872.214/0001-11 | | R$ 836,50 | R$ 836,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000037/2025 | 0000033/2025 | 0000186/2025 | 0000231/2025 | AQUISICAO DE PONTO ELTRONICO E SISTEMA DE GESTAO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO A CONTRATACAO DO SERVICO DE GESTAO DO SISTEMA. | 12.285.686 CIRO RENE CUTINI | 12.285.686/0001-93 | | | R$ 394,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000240/2024 | 0000010/2025 | 0000192/2025 | 0000230/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES QUE VIABILIZEM A IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM LINK DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO, COM UM ENDERECO IP FIXO VALIDO, VELOCIDADE MINIMA DE 600 MBPS, E ROTEADOR CORPORATIVO COMPATIVEL. NO PERIODO DE 12 MESES PARA O EXERCICIO DE 2025. | Pablo B. Zucoloto Eireli - ME | 08.736.819/0001-23 | | R$ 489,90 | R$ 489,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000239/2024 | 0000068/2025 | 0000194/2025 | 0000229/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COPIADORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE TONERS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE COPIAS E IMPRESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 MESES | T M A Solucoes Tecnologicas EIRELI | 05.874.376/0001-49 | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000239/2024 | 0000004/2025 | 0000193/2025 | 0000228/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COPIADORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE TONERS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE COPIAS E IMPRESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 MESES | T M A Solucoes Tecnologicas EIRELI | 05.874.376/0001-49 | | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2025 | 0000180/2023 | 0000132/2025 | 0000198/2025 | 0000227/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2024. | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 35.973.723/0001-51 | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |