Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSUCO DE MARACUJA 1LSUCO DE MARACUJA 1L10,0000R$ 13,99R$ 139,90
MaterialSUCO DE UVA 1 LITROSUCO DE UVA 1 LITRO10,0000R$ 8,99R$ 89,90
MaterialPAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS FOLHA DUPLA 30MTSPAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS FOLHA DUPLA 30MTS3,0000R$ 16,49R$ 49,47
MaterialESPONJA MULTIUSO LAVA LOUCA COM 4 UNIDADESESPONJA MULTIUSO LAVA LOUCA COM 4 UNIDADES1,0000R$ 3,49R$ 3,49
MaterialSABAO EM PO 1,6KG 1,0000R$ 20,99R$ 20,99
MaterialBOTIJAO DE GAS 13KGBOTIJAO DE GAS 13KG1,0000R$ 89,99R$ 89,99
MaterialCOPO DESCARTAVEL 200MLCOPO DESCARTAVEL 200ML15,0000R$ 5,39R$ 80,85
MaterialPO DE CAFE 500GRS.PO DE CAFE 500GRS.15,0000R$ 18,19R$ 272,85
MaterialPAPEL TOALHA C/2UN 60FLS 8,0000R$ 4,89R$ 39,12
MaterialACUCAR 5KACUCAR 5K7,0000R$ 18,79R$ 131,53
MaterialLEITE 1LTLEITE 1LT60,0000R$ 4,49R$ 269,40
MaterialCLORO 5L 4,0000R$ 16,29R$ 65,16
MaterialGUARDANAPO 24X22 CMGUARDANAPO 24X22 CM20,0000R$ 2,49R$ 49,80
MaterialDETERGENTE 500MLDETERGENTE 500ML12,0000R$ 2,79R$ 33,48
MaterialSABONETE LIQUIDO 440MLSABONETE LIQUIDO 440ML2,0000R$ 5,99R$ 11,98
MaterialDESINFETANTE 1LDESINFETANTE 1L12,0000R$ 8,49R$ 101,88
MaterialMANTEIGA 200GRMANTEIGA 200GR15,0000R$ 12,49R$ 187,35
MaterialBORRIFADOR DE PLASTICOBORRIFADOR DE PLASTICO5,0000R$ 16,35R$ 81,75
MaterialROSQUINHA DE SAL 180GROSQUINHA DE SAL 180G35,0000R$ 5,59R$ 195,65
MaterialESPONJA DE ACOESPONJA DE ACO1,0000R$ 2,69R$ 2,69
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/10/2023 0000382/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 1.943,30
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/11/2023 0000382/2023 0000498/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 1.919,98
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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