Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSUCO DE GOIABA 1L 10,0000R$ 5,69R$ 56,90
MaterialSABAO EM PO 1,6KG 1,0000R$ 15,99R$ 15,99
MaterialSUCO CONCENTRADO UVA 1L 10,0000R$ 10,39R$ 103,90
MaterialCLORO 5L 3,0000R$ 16,29R$ 48,87
MaterialPAPEL TOALHA - PACOTEPAPEL TOALHA - PACOTE6,0000R$ 4,99R$ 29,94
MaterialMANTEIGA 200GRMANTEIGA 200GR18,0000R$ 11,39R$ 205,02
MaterialDESENGORDURANTE 450MLDESENGORDURANTE 450ML4,0000R$ 8,99R$ 35,96
MaterialROSQUINHA DE SAL 180GROSQUINHA DE SAL 180G35,0000R$ 5,59R$ 195,65
MaterialROSQUINHA DOCE 600GRROSQUINHA DOCE 600GR35,0000R$ 8,49R$ 297,15
MaterialVEJA LIMPA VIDRO 500MLVEJA LIMPA VIDRO 500ML5,0000R$ 10,99R$ 54,95
MaterialSUCO DE MARACUJA 1LSUCO DE MARACUJA 1L10,0000R$ 13,99R$ 139,90
MaterialSUCO DE CAJU 1L 10,0000R$ 4,89R$ 48,90
MaterialDESINFETANTE 1LDESINFETANTE 1L15,0000R$ 9,39R$ 140,85
MaterialPEDRA SANITARIAPEDRA SANITARIA10,0000R$ 3,29R$ 32,90
MaterialSABONETE LIQUIDO 440MLSABONETE LIQUIDO 440ML4,0000R$ 6,09R$ 24,36
MaterialGUARDANAPO 24X22 CMGUARDANAPO 24X22 CM15,0000R$ 1,59R$ 23,85
MaterialDETERGENTE 500 MLDETERGENTE 500 ML8,0000R$ 2,99R$ 23,92
MaterialPO DE CAFE 500PO DE CAFE 50015,0000R$ 15,99R$ 239,85
MaterialLEITE 1LTLEITE 1LT60,0000R$ 4,69R$ 281,40
MaterialCOPO DESCARTAVEL 200MLCOPO DESCARTAVEL 200ML20,0000R$ 4,99R$ 99,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/02/2024 0000027/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 2.658,00
08/02/2024 0000028/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 2.658,00
08/02/2024 0000027/2024 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO-R$ 2.658,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/02/2024 0000027/2024 0000033/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 2.658,00
19/02/2024 0000028/2024 0000034/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 2.626,11
19/02/2024 0000027/2024 0000033/2024 AnulacaoOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO-R$ 2.658,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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