Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialESPONJA C/4 UNIDADESESPONJA C/4 UNIDADES2,0000R$ 3,89R$ 7,78
MaterialBOTIJAO DE GAS 13KGBOTIJAO DE GAS 13KG1,0000R$ 99,99R$ 99,99
MaterialSABONETE LIQUIDO 2LSABONETE LIQUIDO 2L1,0000R$ 31,30R$ 31,30
MaterialDETERGENTE 500 MLDETERGENTE 500 ML10,0000R$ 2,69R$ 26,90
MaterialPEDRA SANITARIAPEDRA SANITARIA10,0000R$ 3,79R$ 37,90
MaterialPAPEL TOALHA - PACOTEPAPEL TOALHA - PACOTE10,0000R$ 4,59R$ 45,90
MaterialPANO DE CHAOPANO DE CHAO4,0000R$ 9,79R$ 39,16
MaterialCLORO 5L 3,0000R$ 16,29R$ 48,87
MaterialAMACIANTE 2 LTAMACIANTE 2 LT1,0000R$ 8,79R$ 8,79
MaterialESPONJA DE ACOESPONJA DE ACO2,0000R$ 2,99R$ 5,98
MaterialCOPO DE VIDRO 340 MLCOPO DE VIDRO 340 ML12,0000R$ 7,79R$ 93,48
MaterialSABAO EM PO 1,6KG 2,0000R$ 17,99R$ 35,98
MaterialFILTRO PERMANENTE PARA CAFEFILTRO PERMANENTE PARA CAFE4,0000R$ 3,99R$ 15,96
MaterialSUCO DE MARACUJA 1LSUCO DE MARACUJA 1L20,0000R$ 24,89R$ 497,80
MaterialSUCO DE UVA 1 LITROSUCO DE UVA 1 LITRO10,0000R$ 14,29R$ 142,90
MaterialSUCO DE GOIABA 1L 10,0000R$ 4,89R$ 48,90
MaterialMANTEIGA 200GRMANTEIGA 200GR20,0000R$ 8,99R$ 179,80
MaterialROSQUINHA DOCE 600GRROSQUINHA DOCE 600GR35,0000R$ 7,29R$ 255,15
MaterialROSQUINHA DE SAL 180GROSQUINHA DE SAL 180G30,0000R$ 5,59R$ 167,70
MaterialDESINFETANTE 1LDESINFETANTE 1L10,0000R$ 10,39R$ 103,90
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/11/2024 0000473/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 3.510,74
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/11/2024 0000475/2024 0000584/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIROR$ 3.468,61
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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